LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 171

Číslo v CRZ*:

171

Predmet:

zálohová faktúra SPP 05 2023

Zmluvná strana:

dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BRATISLAVA, IČO: 35815256

Hodnota faktúry:

3 879,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.04.2023

Dátum zverejnenia:

17.05.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28