LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 169

Číslo v CRZ*:

169

Predmet:

údržbársky materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Mita, s.r.o., Dunajská 10, KE, IČO: 36764353

Hodnota faktúry:

493,02 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.04.2023

Dátum zverejnenia:

02.05.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28