LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 17

Číslo v CRZ*:

17

Predmet:

členský príspevok

Zmluvná strana:

dodávateľ: Špeciálne olympiády Slovensko

Hodnota faktúry:

50,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.01.2023

Dátum zverejnenia:

24.01.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28