LÚČ-DSS Šemša - faktúry
Faktúra: 800
Číslo v CRZ*: |
800 |
Predmet: |
likvidácia a zber NO |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: EKOSERVIS Košice s.r.o., Podnikateľská 20, KE, IČO: 46549811 |
Hodnota faktúry: |
255,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
31.12.2022 |
Dátum zverejnenia: |
24.01.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
31.01.2020 16:28