LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 719

Číslo v CRZ*:

719

Predmet:

odber kuchynského odpadu

Zmluvná strana:

dodávateľ: INTA s.r.o., Rybárska 758/18, TRENČÍN, IČO: 34129863

Hodnota faktúry:

28,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.11.2022

Dátum zverejnenia:

08.12.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28