LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 684

Číslo v CRZ*:

684

Predmet:

zelenia

Zmluvná strana:

dodávateľ: LUNYS, s.r.o., Hlavná 4512/96, PP, IČO: 36472549

Hodnota faktúry:

430,85 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.11.2022

Dátum zverejnenia:

25.11.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28