LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 701

Číslo v CRZ*:

701

Viazanosť k zmluve:

Zmluva č. 30-00012575PO2017

Predmet:

vodné - dodávka vody 18.05.- 09.11. 2022

Zmluvná strana:

dodávateľ: VVS, a.s., Komenského 50, KE, IČO: 36570460

Hodnota faktúry:

11 172,13 € s DPH

Doručenie faktúry:

16.11.2022

Dátum zverejnenia:

22.11.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28