LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 783

Číslo v CRZ*:

783

Viazanosť k zmluve:

947/19

Predmet:

výmena okien a dverí

Zmluvná strana:

dodávateľ: EURO-BAV s.r.o., Dúhova 40, Košice, IČO: 46738479

Hodnota faktúry:

4 153,90 € s DPH

Doručenie faktúry:

17.12.2019

Dátum zverejnenia:

27.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28