LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 764

Číslo v CRZ*:

764

Viazanosť k zmluve:

949/19

Predmet:

TK

Zmluvná strana:

dodávateľ: STK Moldava n/Bodvou s.r.o., Buzinská 581,Košice-Šaca, IČO: 36202487

Hodnota faktúry:

33,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.12.2019

Dátum zverejnenia:

27.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28