LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 468

Číslo v CRZ*:

468

Predmet:

Sklo rezané

Zmluvná strana:

dodávateľ: Peter Klema, Ostravská 1015/14, KE, IČO: 45544301

Hodnota faktúry:

359,99 € s DPH

Doručenie faktúry:

08.08.2022

Dátum zverejnenia:

22.08.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28