LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 744

Číslo v CRZ*:

744

Viazanosť k zmluve:

937/19

Predmet:

úradné meranie prevádzkovej spotreby mot.vozidiel

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Igor Škrobánek O.P.C.D., 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 14255791

Hodnota faktúry:

708,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.12.2019

Dátum zverejnenia:

17.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28