LÚČ-DSS Šemša - faktúry
Faktúra: 728
Číslo v CRZ*: |
728 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
notebook + tlačiareň |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Juraj Godočík, Nemcovej 1, 04001 Košice, IČO: 17231710 |
Hodnota faktúry: |
2 406,60 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
03.12.2019 |
Dátum zverejnenia: |
17.12.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
31.01.2020 16:28