LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 343

Číslo v CRZ*:

343

Predmet:

odvoz a likvidácia NO

Zmluvná strana:

dodávateľ: EKOSERVIS Košice s.r.o., Podnikateľská 20, KE, IČO: 46549811

Hodnota faktúry:

211,14 € s DPH

Doručenie faktúry:

16.06.2022

Dátum zverejnenia:

24.06.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28