LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 291

Číslo v CRZ*:

291

Predmet:

Autobusová preprava

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Radovan Štefko, Wurmova 1122/17, KE, IČO: 47403144

Hodnota faktúry:

358,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

26.05.2022

Dátum zverejnenia:

20.06.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28