LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 714

Číslo v CRZ*:

714

Predmet:

Údržbársky materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Mita, s.r.o., Dunajská 10, KE, IČO: 36764353

Hodnota faktúry:

715,14 € s DPH

Doručenie faktúry:

29.11.2021

Dátum zverejnenia:

01.12.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28