LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 658

Číslo v CRZ*:

658

Predmet:

prečistenie odpadového potrubia

Zmluvná strana:

dodávateľ: Egeči Milan-Profi krtkovanie, Davidovská 301/11,Sačurov, IČO: 46534555

Hodnota faktúry:

130,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.11.2019

Dátum zverejnenia:

15.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28