LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 628

Číslo v CRZ*:

628

Viazanosť k zmluve:

733/19

Predmet:

súčiastky do traktora

Zmluvná strana:

dodávateľ: AGROCENTER-Vojtech ANDO, 04501 Moldava nad Bodvou, IČO: 32705352

Hodnota faktúry:

140,51 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.10.2019

Dátum zverejnenia:

13.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28