LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 459

Číslo v CRZ*:

459

Predmet:

odber kuchynského odpadu

Zmluvná strana:

dodávateľ: INTA s.r.o., Rybárkska 758/18, Trenčín, IČO: 34129863

Hodnota faktúry:

43,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.08.2021

Dátum zverejnenia:

14.09.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28