LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 436

Číslo v CRZ*:

436

Predmet:

Tonery

Zmluvná strana:

dodávateľ: REFLEX, Lesnícka 9 , KE, IČO: 32457243

Hodnota faktúry:

180,16 € s DPH

Doručenie faktúry:

05.08.2021

Dátum zverejnenia:

25.08.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28