LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 275

Číslo v CRZ*:

275

Predmet:

Ovocie+zelenina

Zmluvná strana:

dodávateľ: LUNYS, s.r.o., Hlavná 4512/96,Poprad, IČO: 36472549

Hodnota faktúry:

134,77 € s DPH

Doručenie faktúry:

24.05.2021

Dátum zverejnenia:

03.06.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28