LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 270

Číslo v CRZ*:

270

Predmet:

Vodné

Zmluvná strana:

dodávateľ: VVS a.s., Komenského 20, KE, IČO: 36570460

Hodnota faktúry:

11 058,60 € s DPH

Doručenie faktúry:

24.05.2021

Dátum zverejnenia:

03.06.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28