LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 170

Číslo v CRZ*:

170

Viazanosť k zmluve:

8/2019

Predmet:

čistiace prostriedky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Rempo univers EU s.r.o., Trieda SNP 341/90, Košice, IČO: 47619511

Hodnota faktúry:

2 142,34 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.04.2021

Dátum zverejnenia:

20.04.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28