LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 121

Číslo v CRZ*:

121

Predmet:

1.záloha za ČOV

Zmluvná strana:

dodávateľ: Obec Šemša, Šemša , 044 21, IČO: 00324787

Hodnota faktúry:

2 157,60 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.03.2021

Dátum zverejnenia:

30.03.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28