LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 105/21

Číslo v CRZ*:

105/21

Predmet:

ovocie a zelenina

Zmluvná strana:

dodávateľ: Lunys, Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549

Hodnota faktúry:

198,44 € s DPH

Doručenie faktúry:

08.03.2021

Dátum zverejnenia:

23.03.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28