LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 117

Číslo v CRZ*:

117

Predmet:

likvidácia NO

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ekoservis Košice, s.r.o., Podnikateľská 20, Košice, IČO: 46549811

Hodnota faktúry:

227,72 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.03.2021

Dátum zverejnenia:

17.03.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28