LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 565

Číslo v CRZ*:

565

Predmet:

Potraviny

Zmluvná strana:

dodávateľ: TA-TRANS, Štefánikova 714, TV, IČO: 10792848

Hodnota faktúry:

2 147,57 € s DPH

Doručenie faktúry:

22.09.2020

Dátum zverejnenia:

16.10.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28