LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 595

Číslo v CRZ*:

595

Predmet:

626/20

Zmluvná strana:

dodávateľ: Raven a.s., Divízia KE, Pri Krásnej 3, KE, IČO: 31595804

Hodnota faktúry:

117,58 € s DPH

Doručenie faktúry:

05.10.2020

Dátum zverejnenia:

15.10.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28