LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 553

Číslo v CRZ*:

553

Predmet:

Tonery

Zmluvná strana:

dodávateľ: Reflex, Lesnícka 9, KE, IČO: 32457243

Hodnota faktúry:

284,16 € s DPH

Doručenie faktúry:

21.09.2020

Dátum zverejnenia:

02.10.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28