LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 473

Číslo v CRZ*:

473

Predmet:

Mlieko

Zmluvná strana:

dodávateľ: TA-TRANS, Štefánikova 714,TV, IČO: 10792848

Hodnota faktúry:

452,28 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.08.2020

Dátum zverejnenia:

18.08.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28