LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 433

Číslo v CRZ*:

433

Predmet:

molitan,koženka

Zmluvná strana:

dodávateľ: REMPO UNIVERS EU,s.r.o., Trieda SNP 90/341, IČO: 47619511

Hodnota faktúry:

794,64 € s DPH

Doručenie faktúry:

24.07.2020

Dátum zverejnenia:

28.07.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28