LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 303

Číslo v CRZ*:

303

Predmet:

Platba za pitnú vodu

Zmluvná strana:

dodávateľ: VDS, a.s., Komenského 50, KE, IČO: 36570460

Hodnota faktúry:

12 077,11 € s DPH

Doručenie faktúry:

29.05.2020

Dátum zverejnenia:

24.06.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28