LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 278

Číslo v CRZ*:

278

Predmet:

Odvedenia a vyčistenie odpadovej vody v ČOV

Zmluvná strana:

dodávateľ: Obec Šemša, Šemša 116, Šemša, IČO: 00324787

Hodnota faktúry:

2 157,60 € s DPH

Doručenie faktúry:

18.05.2020

Dátum zverejnenia:

24.06.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28