LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
381 GDPR podrobnejšie informácie 42,00 € 01.07.2020
382 Dezinfekcia,deratizácia podrobnejšie informácie 2 826,00 € 01.07.2020
379 Zemný plyn podrobnejšie informácie 1 056,00 € 02.07.2020
380 Energetika podrobnejšie informácie 3 520,00 € 02.07.2020
389 Chlieb + pečivo podrobnejšie informácie 716,68 € 06.07.2020
391 Mäso podrobnejšie informácie 155,97 € 06.07.2020
390 Zelenina+ovocie podrobnejšie informácie 172,41 € 06.07.2020
394 Úhrada faktúry O2 podrobnejšie informácie 133,70 € 06.07.2020
386 Zemný plyn podrobnejšie informácie 1 531,00 € 06.07.2020
387 Zemný plyn podrobnejšie informácie 557,00 € 06.07.2020
384 Vodárenský materiál podrobnejšie informácie 220,66 € 06.07.2020
388 Zemný plyn podrobnejšie informácie 307,00 € 06.07.2020
385 Údržbársky materiál podrobnejšie informácie 151,20 € 06.07.2020
383 Chemolak-farby podrobnejšie informácie 101,57 € 06.07.2020
393 Výkon Technika BP podrobnejšie informácie 80,00 € 06.07.2020
395 Ročný členský poplatok do SOŠ podrobnejšie informácie 12,00 € 07.07.2020
398 Servis výťahov podrobnejšie informácie 48,00 € 08.07.2020
402 Výrobky podrobnejšie informácie 349,00 € 08.07.2020
400 Zelenina+ovocie podrobnejšie informácie 384,63 € 08.07.2020
401 Mlieko podrobnejšie informácie 375,84 € 08.07.2020
399 Mäso podrobnejšie informácie 150,01 € 08.07.2020
397 Lieky - klient podrobnejšie informácie 161,31 € 08.07.2020
396 Jednorazové rukavice podrobnejšie informácie 318,00 € 08.07.2020
406 Poplatky Slovak Telekom podrobnejšie informácie 62,16 € 09.07.2020
403 Výkon technika PO podrobnejšie informácie 60,00 € 09.07.2020
Nájdených 3 801 záznamov, zobrazujem 651 až 675.[<<] 23,24,25,26,27,28,29,30 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28