LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
192 Dodávka plynu podrobnejšie informácie 1 500,08 € 11.04.2022
192 zemný plyn podrobnejšie informácie 1 341,00 € 12.04.2021
192 Magio podrobnejšie informácie 89,47 € 08.04.2020
193 výkon technika BOZP a PO podrobnejšie informácie 130,00 € 18.04.2024
193 baliace a hygienické potreby podrobnejšie informácie 970,70 € 28.04.2023
193 Záloha plyn podrobnejšie informácie 4 847,00 € 11.04.2022
193 tonery podrobnejšie informácie 408,36 € 16.04.2021
193 Poplatky Slovak Telekom podrobnejšie informácie 64,40 € 08.04.2020
194 potraviny - suchý tovar podrobnejšie informácie 3 207,79 € 22.04.2024
194 nákup šijacieho stroja podrobnejšie informácie 645,05 € 28.04.2023
194 Servis výťahy podrobnejšie informácie 52,80 € 12.04.2022
194 servis kamerového systému podrobnejšie informácie 235,20 € 16.04.2021
194 potraviny podrobnejšie informácie 1 311,04 € 09.04.2020
195 mäso a mäsové výrobky podrobnejšie informácie 402,55 € 23.04.2024
195 odvoz a likvidácia NO podrobnejšie informácie 270,00 € 28.04.2023
195 Služba MAGIO podrobnejšie informácie 109,99 € 12.04.2022
195 zákusky podrobnejšie informácie 83,60 € 19.04.2021
195 mlieko a mliečne výrobky podrobnejšie informácie 758,25 € 09.04.2020
196 ovocie a zelenina podrobnejšie informácie 342,94 € 23.04.2024
196 ovocie a zelenina podrobnejšie informácie 270,57 € 28.04.2023
196 Poplatky za telek. služby podrobnejšie informácie 62,57 € 12.04.2022
196 zákusky podrobnejšie informácie 62,57 € 19.04.2021
196 ovocie a zelenina podrobnejšie informácie 588,70 € 09.04.2020
197 ovocie a zelenina podrobnejšie informácie 302,69 € 23.04.2024
197 potraviny - suchý tovar podrobnejšie informácie 1 229,66 € 28.04.2023
Nájdených 3 801 záznamov, zobrazujem 526 až 550.[<<] 18,19,20,21,22,23,24,25 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28