LÚČ-DSS Šemša - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Faktúra: 761
Číslo v CRZ*: |
761 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
tonery |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: REFLEX, Komenského 49,Košice, IČO: 32457243 |
Hodnota faktúry: |
149,64 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
11.12.2019 |
Dátum zverejnenia: |
27.12.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
09.07.2024 11:15