LÚČ-DSS Šemša - zmluvy

Faktúra: 656

Číslo v CRZ*:

656

Viazanosť k zmluve:

2/2019

Predmet:

mlieko a mliečne výrobky

Zmluvná strana:

dodávateľ: TA-Trans, M.R.Štefanika 713, Trebišov, IČO: 10792848

Hodnota faktúry:

650,77 € s DPH

Doručenie faktúry:

05.11.2019

Dátum zverejnenia:

27.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 21.07.2022 08:04