LÚČ-DSS Šemša - zmluvy
Faktúra: 74
Číslo v CRZ*: |
74 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
odber kuchynského odpadu |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Inta s.r.o., Rybárska 758/18, IČO: 34129863 |
Hodnota faktúry: |
64,80 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
16.02.2021 |
Dátum zverejnenia: |
05.03.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
21.07.2022 08:04