LIDWINA Strážske - faktúry
Faktúra: 56/2025
Číslo v CRZ*: |
56/2025 |
Predmet: |
tonery |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: KO-BO, s.r.o., Júliusa Barč-Ivana 24, Michalovce, IČO: 45644110 |
Hodnota faktúry: |
372,65 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
11.02.2025 |
Dátum zverejnenia: |
24.03.2025 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:00
Upravené:
29.01.2020 16:53