LIDWINA Strážske - faktúry
Faktúra: 413/2024
Číslo v CRZ*: |
413/2024 |
Predmet: |
tonery |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Aricoma system s.r.o, Bardejovská 1/C, Košice, IČO: 36396222 |
Hodnota faktúry: |
923,28 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
09.09.2024 |
Dátum zverejnenia: |
10.09.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:00
Upravené:
29.01.2020 16:53