LIDWINA Strážske - faktúry

Faktúra: 261/2024

Číslo v CRZ*:

261/2024

Predmet:

vrecka do vysávačov

Zmluvná strana:

dodávateľ: ELEKTROSERVIS VV s.r.o, Čemernianská 50. Vranov nad Topľou, IČO: 44602731

Hodnota faktúry:

518,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

05.06.2024

Dátum zverejnenia:

11.06.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:00
Upravené: 29.01.2020 16:53