LIDWINA Strážske - faktúry

Faktúra: 172/2024

Číslo v CRZ*:

172/2024

Predmet:

koberec

Zmluvná strana:

dodávateľ: INTER INVEST s.r.o, Kukučinova 23, Košice, IČO: 36190381

Hodnota faktúry:

304,56 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.04.2024

Dátum zverejnenia:

11.04.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:00
Upravené: 29.01.2020 16:53