LIDWINA Strážske - faktúry

Faktúra: 595/2023

Číslo v CRZ*:

595/2023

Predmet:

cygnus 11/23

Zmluvná strana:

dodávateľ: IRESOFT, Purkyňova 71/99, BRNO, IČO: 26297850

Hodnota faktúry:

60,71 € s DPH

Doručenie faktúry:

08.11.2023

Dátum zverejnenia:

13.11.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:00
Upravené: 29.01.2020 16:53