LIDWINA Strážske - faktúry

Faktúra: 348/2023

Číslo v CRZ*:

348/2023

Predmet:

materiál, údržba

Zmluvná strana:

dodávateľ: PRENX s.r.o, Nezábudková 5,Bratislava, IČO: 36172812

Hodnota faktúry:

78,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.06.2023

Dátum zverejnenia:

14.07.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:00
Upravené: 29.01.2020 16:53