LIDWINA Strážske - faktúry
Faktúra: 204/2023
Číslo v CRZ*: |
204/2023 |
Predmet: |
materiál, údržba |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: HATTECH s.r.o, Čsl. armády 1362/19, Humenné, IČO: 45947503 |
Hodnota faktúry: |
78,42 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
28.04.2023 |
Dátum zverejnenia: |
28.04.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:00
Upravené:
29.01.2020 16:53