LIDWINA Strážske - faktúry
Faktúra: 094/2023
Číslo v CRZ*: |
094/2023 |
Predmet: |
interierové vybavenie-vyučt |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Merkury SHOP s.r.o, Duklianska 11, Prešov, IČO: 51231735 |
Hodnota faktúry: |
2 003,52 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
27.02.2023 |
Dátum zverejnenia: |
09.03.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:00
Upravené:
29.01.2020 16:53