LIDWINA Strážske - faktúry
Faktúra: 752/2019
Číslo v CRZ*: |
752/2019 |
Predmet: |
oprava hygienických zariadení vrátane dodávky materiálu |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Profistav 04, Sokolovská 15, Humenné, IČO: 35460695 |
Hodnota faktúry: |
6 979,62 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
05.12.2019 |
Dátum zverejnenia: |
12.12.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:00
Upravené:
29.01.2020 16:53