LIDWINA Strážske - faktúry
Faktúra: 620/2021
Číslo v CRZ*: |
620/2021 |
Predmet: |
hygienické, pracie, čistiace prostriedky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Krídla s.r.o., Mierova 94, humenné, IČO: 36466778 |
Hodnota faktúry: |
631,75 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
07.10.2021 |
Dátum zverejnenia: |
28.10.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:00
Upravené:
29.01.2020 16:53