JASANIMA Rožňava - faktúry

Faktúra: 250179

Číslo v CRZ*:

250179

Predmet:

Platba za služby pevnej siete 05/25

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469

Hodnota faktúry:

51,14 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.06.2025

Dátum zverejnenia:

06.06.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:24
Upravené: 09.01.2020 17:18