JASANIMA Rožňava - faktúry
Faktúra: 240341
Číslo v CRZ*: |
240341 |
Predmet: |
Poplatok za služby pevnej siete 10/2024 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
Hodnota faktúry: |
49,63 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
07.11.2024 |
Dátum zverejnenia: |
07.11.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:24
Upravené:
09.01.2020 17:18