JASANIMA Rožňava - faktúry

Faktúra: 210117

Číslo v CRZ*:

210117

Predmet:

Poplatok za telefón - PL - OS AMALIA DSS

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

9,16 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.05.2021

Dátum zverejnenia:

06.05.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:24
Upravené: 09.01.2020 17:18